一、聚焦内部审计建设及规范,推动内审高质量发展
今年以来,盐山县审计局以党史学习教育为契机,以“两转两促三思考”思想大讨论实干大行动为抓手,积极推进内部审计从“有没有”向“优不优”转变,先后制定并印发了《盐山县内部审计资料备案管理办法》《关于加强内部审计人员队伍稳定的暂行规定》等文件,完成全县34个单位2021年内审计划的制定及计划台账录入工作,累计解答各内审机构咨询、问询100余次,累计对各单位内部审计项目开展情况进行督导检查30余次,累计组织内审人员开展“以审代训”40余人次。通过有力举措,不断推动内审机构全面有效履行职责和内审队伍建设高质量发展。
二、聚焦信息资源共享贯通,推动县域内监督全覆盖
探索“线上+线下”联动融合的监督模式,进一步提高监督质量及效率,推动县域内监督检查全覆盖。一是创建线上数据共享平台。将审计与各相关单位业务数据、工作成果等内容上传云端进行充分共享,通过监督力量联动,监督成果共用,对问题线索进行精准“点穴”,协作调查深挖问题根源,推动“一盘棋”全面治理,实现审计监督、纪检监督、监察监督和巡察监督上下贯通、左右衔接,有力提升监督质效。二是建立线下联动机制。根据重大审计工作计划、重大审计事项的需要,成立相应的工作协调领导小组,充分发挥各部门优势,形成“审前共商、审中协作、审后运用”的协调配合机制,做到联查联动、配合有序、运行高效。
三、聚焦助力财政提质增效,推动经济社会健康发展
通过组织开展“审计促进财政增收节支”专项行动,深挖增收节支潜力,规范管理节开支,强化责任抓落实,拓宽财政收入来源渠道,推动全县经济和社会事业持续健康发展。通过县本级预算执行审计进行专项审计调查,结合近几年审计成果,向县委政府提供专项审计报告,提出科学有效措施及建议,服务拓宽财源渠道,促进财政收入稳定增长,推动盘活存量资金,促进财政资金使用提质增效和管理水平不断提高。(王庆)
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