网上河北讯今年以来,盐山县审计局深入贯彻落实中央和省委、市委、县委审计委员会有关推进内部审计工作的会议精神,以“审计促进高质量发展攻坚年”活动为主线,以“严细深实快”作风教育为抓手,以“三亮点一提升”活动为着力点,探索形成了内部审计指导监督“五项制度”,有力推动盐山内部审计工作高质量发展。
一是业务科室帮扶制度。按照帮扶责任分解清单,9个职能科室主动对所负责的内部审计机构进行相关业务指导及问题解答工作。截至目前,各帮扶科室共接到内部审计业务咨询112条,做到了有求必应、有问必答,咨询单位满意率100%。
二是审计实务导师制度。在局内遴选9名业务精通、工作经验丰富的审计干部,担任“审计实务导师”,采取“一师多导”“一导多师”等方式指导基层内部审计人员开展工作,实现了集中指导和精准指导的衔接融合。
三是“一月一训”制度。县审计局按照全县内部审计工作推进方案要求,结合内部审计工作重点,制定“一月一训”培训计划,授课人员选定为业务局长和业务科室负责人,培训内容以宏观政策和基础知识为主,做到专业知识、审计技能和岗位锻炼兼顾。2020年,累计举办了三次全县内部审计工作培训会议,夯实理论基础的同时,增强了内部审计人员的宏观思维和大局意识,有效解决了各内审机构工作中遇到的难点和疑点问题。
四是内审资料备案制度。按照《中共盐山县委审计委员会办公室 盐山县审计局关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,要求各内部审计机构将审计工作计划、审计报告、问题整改情况、问题线索及移送处理情况等重要资料报送审计局内部审计指导监督办公室备案,为内部审计质量控制和成果利用奠定了基础。
五是内审项目督导制度。结合全县年度审计计划项目情况,对各内审机构报送的审计计划项目进行前期把关,并做出适当调整意见,既能避免重复交叉审计,又能有效发挥审计监督的整体合力,帮助内审机构提高审计项目计划的管理水平。在项目开展期间,审计局坚持抓好督导检查工作,不定期对内部审计项目的实施过程和档案业务规范情况进行现场督导检查,确保内部审计工作规范高效开展。
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